
收入支出决算总表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决01表 |
编制单位:盱眙县人民医院 |
|
|
|
2014年度 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
||||||||||
项目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
栏次 |
|
3 |
4 |
栏次 |
|
5 |
6 |
一、财政拨款收入 |
1 |
13,400,000.00 |
13,400,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
60 |
128,598,911.03 |
128,598,911.03 |
其中:政府性基金 |
2 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
69,890,853.76 |
69,890,853.76 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
58,708,057.27 |
58,708,057.27 |
三、事业收入 |
4 |
319,963,833.80 |
319,963,833.80 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
63 |
204,764,922.77 |
197,697,601.24 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
64 |
0.00 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
65 |
204,764,922.77 |
197,697,601.24 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
333,363,833.80 |
326,296,512.27 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
69 |
|
|
|
11 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
|
12 |
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
326,296,512.27 |
|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
— |
69,890,853.76 |
|
14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
243,335,709.51 |
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
0.00 |
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
0.00 |
|
17 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
赠与 |
76 |
— |
0.00 |
|
18 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
77 |
— |
0.00 |
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
78 |
— |
0.00 |
|
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
其他资本性支出 |
79 |
— |
13,069,949.00 |
|
21 |
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
— |
0.00 |
|
22 |
|
|
二十二、其他支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
81 |
— |
0.00 |
|
23 |
|
|
|
59 |
|
|
|
82 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
333,363,833.80 |
333,363,833.80 |
本年支出合计 |
83 |
333,363,833.80 |
326,296,512.27 |
||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
84 |
— |
7,067,321.53 |
||||
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
0.00 |
交纳所得税 |
85 |
— |
0.00 |
||||
基本支出结转 |
27 |
— |
0.00 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
2,826,928.61 |
||||
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
0.00 |
转入事业基金 |
87 |
— |
4,240,392.92 |
||||
经营结余 |
29 |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
0.00 |
||||
|
30 |
|
|
年末结转和结余 |
89 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31 |
|
|
基本支出结转 |
90 |
— |
0.00 |
||||
|
32 |
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
0.00 |
||||
|
33 |
|
|
经营结余 |
92 |
— |
0.00 |
||||
|
34 |
|
|
|
93 |
|
|
||||
|
35 |
|
|
|
94 |
|
|
||||
总计 |
36 |
333,363,833.80 |
333,363,833.80 |
总计 |
95 |
333,363,833.80 |
333,363,833.80 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
编制单位:盱眙县人民医院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度 |
|
|
||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
||||||||||||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||
栏 次 |
|
1 |
2 |
栏 次 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||
一、公共预算财政拨款 |
1 |
13,400,000.00 |
13,400,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
3 |
|
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
7 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
9 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
13,400,000.00 |
13,400,000.00 |
0.00 |
13,400,000.00 |
13,400,000.00 |
0.00 |
||||||||
|
10 |
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
11 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
12 |
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
17 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
18 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21 |
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22 |
|
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
23 |
|
|
|
53 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
本年收入合计 |
24 |
13,400,000.00 |
13,400,000.00 |
本年支出合计 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
一、公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
0.00 |
基本支出结转 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
收入总计 |
30 |
13,400,000.00 |
13,400,000.00 |
支出总计 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
支 出 |
|
||||||||||||||||||
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|||||||||||||||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||||||||
栏 次 |
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|||||||||||
一、基本支出 |
54 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
人员经费 |
55 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
日常公用经费 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
二、项目支出 |
57 |
13,000,000.00 |
13,000,000.00 |
0.00 |
13,000,000.00 |
13,000,000.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
基本建设类项目 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
行政事业类项目 |
59 |
13,000,000.00 |
13,000,000.00 |
0.00 |
13,000,000.00 |
13,000,000.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||||||
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
— |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
— |
13,000,000.00 |
13,000,000.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
对企事业单位的补贴 |
68 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
赠与 |
69 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
债务利息支出 |
70 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
基本建设支出 |
71 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
其他资本性支出 |
72 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
贷款转贷及产权参股 |
73 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
其他支出 |
74 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
本年支出合计 |
77 |
13,400,000.00 |
13,400,000.00 |
0.00 |
13,400,000.00 |
13,400,000.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
支出总计 |
83 |
13,400,000.00 |
13,400,000.00 |
0.00 |
13,400,000.00 |
13,400,000.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
收入决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决03表 |
|
||||||||||||
编制单位:盱眙县人民医院 |
2014年度 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
||||||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中: |
|
|||||||||||||||||||||
本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
||||||||||||
合计 |
333,363,833.80 |
13,400,000.00 |
0.00 |
319,963,833.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
333,363,833.80 |
13,400,000.00 |
0.00 |
319,963,833.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
21002 |
公立医院 |
333,363,833.80 |
13,400,000.00 |
0.00 |
319,963,833.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2100201 |
综合医院 |
333,363,833.80 |
13,400,000.00 |
0.00 |
319,963,833.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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支出决算表 |
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财决04表 |
||||||||||||||||
编制单位:盱眙县人民医院 |
2014年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||
合计 |
326,296,512.27 |
128,598,911.03 |
197,697,601.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
326,296,512.27 |
128,598,911.03 |
197,697,601.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
21002 |
公立医院 |
326,296,512.27 |
128,598,911.03 |
197,697,601.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
2100201 |
综合医院 |
326,296,512.27 |
128,598,911.03 |
197,697,601.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||
|
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|
公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
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||||||||
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财决07表 |
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|
编制单位:盱眙县人民医院 |
2014年度 |
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|
金额单位:元 |
|
|
||||
项目 |
年初结转和结余 |
|
|
|||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
||||
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
|
|
|||||||
|
|
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
21002 |
公立医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
2100201 |
综合医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
项目 |
本年收入 |
|
|
|||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
||||
小计 |
其中:基本建设资金收入 |
|
|
|||||||
|
|
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
合计 |
13,400,000.00 |
400,000.00 |
13,000,000.00 |
0.00 |
|
|
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13,400,000.00 |
400,000.00 |
13,000,000.00 |
0.00 |
|
|
|||
21002 |
公立医院 |
13,400,000.00 |
400,000.00 |
13,000,000.00 |
0.00 |
|
|
|||
2100201 |
综合医院 |
13,400,000.00 |
400,000.00 |
13,000,000.00 |
0.00 |
|
|
|||
项目 |
本年支出 |
|||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
合计 |
13,400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
13,000,000.00 |
0.00 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13,400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
13,000,000.00 |
0.00 |
|||
21002 |
公立医院 |
13,400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
13,000,000.00 |
0.00 |
|||
2100201 |
综合医院 |
13,400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
13,000,000.00 |
0.00 |
|||
项目 |
年末结转和结余 |
|
|
|||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
||||
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
|
|
|||||||
|
|
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
21002 |
公立医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
2100201 |
综合医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||
|
|
|
|
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|
财决08-1表 |
|
编制单位:盱眙县人民医院 |
2014年度 |
|
金额单位:元 |
||||
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
|||
21002 |
公立医院 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
|||
2100201 |
综合医院 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
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|
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
财决09表 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:盱眙县人民医院 |
2014年度 |
|
|
金额单位:元 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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项目 |
本年收入 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
其中:基本建设资金收入 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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项目 |
本年支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
年末结转和结余 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 |
|
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财决附06表 |
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编制单位:盱眙县人民医院 |
|
|
|
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|
2014年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
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项目 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
合计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||
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补充资料: |
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1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 |
使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 |
|
|
|
|
|
|
个;全年因公出国(境)累计 |
|
人次。;ipU0.B-- 转自盱眙县人民医院 [www.xuyiph.com] --
":& mg
8 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 |
使用公共预算财政拨款购置公务用车 |
|
辆,P$1C=59-- 转自盱眙县人民医院 [www.xuyiph.com] --y~8)9O9年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 |
|
辆。]&9vHkU-- 转自盱眙县人民医院 [www.xuyiph.com] --d- +_{8#x |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 |
算财政拨款支出的国内公务接待 |
|
|
|
人次,T3`r0*-- 转自盱眙县人民医院 [www.xuyiph.com] --LiGT|(0G共 |
|
元;外事接待 |
|
批次,*HG5DUT-- 转自盱眙县人民医院 [www.xuyiph.com] --4G}(yhiFv |
|
人次,
z^j8E:-- 转自盱眙县人民医院 [www.xuyiph.com] --\
Cj:Tb |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
版权所有:盱眙县人民医院 网址:www.xuyiph.com 盱眙县经济开发区洪武大道28号(新院区) 盱眙县盱城淮河东路3号(老院区) 电话:0517-80811326 0517-80811099(传真) Copyright© 盱眙县人民医院 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备12051316号-1 | ![]() |